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    南京邦道企業(yè)管理咨詢有限公司

    主營(yíng):CNAS認(rèn)證,CMA認(rèn)證咨詢
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    [供應(yīng)]申請(qǐng)CMA認(rèn)證資質(zhì)需要哪些人員
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    • 產(chǎn)品產(chǎn)地:江蘇南京
    • 產(chǎn)品品牌:南京邦道企業(yè)管理咨詢有限公司
    • 包裝規(guī)格:CMA/CNAS
    • 產(chǎn)品數(shù)量:0
    • 計(jì)量單位:
    • 產(chǎn)品單價(jià):0
    • 更新日期:2021-10-16 23:47:53
    • 有效期至:2022-10-16
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    申請(qǐng)CMA認(rèn)證資質(zhì)需要哪些人員 詳細(xì)信息

    申請(qǐng)CMA認(rèn)證資質(zhì)需要哪些人員

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    5.2人員

    5.2.1概述

    本中心配備了與中心承擔(dān)檢測(cè)工作相適應(yīng)的人員。他們均具有一定的學(xué)歷和相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)知識(shí),受過(guò)培訓(xùn)和考核,具備一定的資格。而且本中心注重人員的培訓(xùn)、知識(shí)的更新和素質(zhì)的提高并加強(qiáng)對(duì)人員的監(jiān)督,以此作為不斷改進(jìn)工作質(zhì)量的保證條件之一。

    5.2.2人員概況

    本中心現(xiàn)共有正式職工15人。其中本科生3人、??粕?人,中專生7人、其他4人。詳見(jiàn)《中心工作人員情況一覽表》

    5.2.3人員要求

    5.2.3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)現(xiàn)有的資源和能力組織制定《關(guān)鍵技術(shù)崗位工作描述》,以確定對(duì)檢測(cè)有影響的工作崗位和對(duì)相關(guān)工作人員的能力、資格、職責(zé)和培訓(xùn)的要求。

    5.2.3.2從事特定設(shè)備操作、取樣、檢測(cè)和簽發(fā)報(bào)告人員要具備相關(guān)的專業(yè)知識(shí)或工作經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)過(guò)培訓(xùn)取得資格。技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)這些人員的能力評(píng)價(jià)和資格鑒定。中心主任授權(quán)具有上崗資格的人員從事相關(guān)崗位的工作。

    5.2.3.3中心主任根據(jù)《關(guān)鍵技術(shù)崗位工作描述》的要求和目前的以及預(yù)期的工作任務(wù)確定各檢驗(yàn)崗位的人員結(jié)構(gòu)和數(shù)量。

    15.2.4人員培訓(xùn)考核

    5.2.4.1根據(jù)本中心現(xiàn)有和預(yù)期的任務(wù),由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織技術(shù)小組會(huì)同質(zhì)量負(fù)責(zé)人確定本中心人員培訓(xùn)目標(biāo),制定培訓(xùn)計(jì)劃,經(jīng)中心主任批準(zhǔn)后,組織實(shí)施。詳見(jiàn)《人員培訓(xùn)管理程序》

    5.2.4.2培訓(xùn)結(jié)束后,由中心主任和技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)這些培訓(xùn)的有效性。

    5.2.4.3培訓(xùn)考核記錄由質(zhì)量負(fù)責(zé)人保管。

    5.2.5質(zhì)量監(jiān)督人員

    監(jiān)督人員由中心主任任命,監(jiān)督人員負(fù)責(zé)對(duì)中心雇傭或合同制人員、被使用的正在培訓(xùn)中人員和外部技術(shù)及關(guān)鍵支持人員實(shí)施監(jiān)督,

    確保他們具備相應(yīng)的能力使其工作符合中心質(zhì)量體系的要求。

    5.2.6人員職責(zé)

    本中心規(guī)定了各級(jí)管理技術(shù)人員的工作職責(zé)及相應(yīng)的資格要求和培訓(xùn)計(jì)劃,詳見(jiàn)《管理和關(guān)鍵支持崗位的設(shè)置》。

    5.2.7人員檔案

    本中心人員檔案為技術(shù)檔案,包括學(xué)歷證明、工作經(jīng)歷、培訓(xùn)記錄、上崗資格證明、工作業(yè)績(jī)等。由質(zhì)量負(fù)責(zé)人建立并保管。

    5.2.8授權(quán)簽字人

    本中心授權(quán)特定人員進(jìn)行特殊類型的取制樣、檢測(cè)工作及操作特殊類型的儀器設(shè)備。對(duì)于檢驗(yàn)報(bào)告的簽發(fā)及評(píng)價(jià)說(shuō)明,由擁有相應(yīng)資格的授權(quán)簽字人承擔(dān),詳見(jiàn)《檢驗(yàn)報(bào)告授權(quán)簽字人一覽表》

    5.1總則

    中心所從事檢測(cè)活動(dòng)的正確性和可靠性的主要影響因素有:

    a人的因素;

    b設(shè)施和環(huán)境條件;

    c檢測(cè)方法及方法確認(rèn);

    d儀器設(shè)備;

    e測(cè)量溯源性;

    f取樣;

    g檢測(cè)樣品的處置。

    這些因素對(duì)不同的檢測(cè)的總不確定度的影響程度有很大差異。為了保證中心檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性和正確性,中心在制定檢測(cè)和校準(zhǔn)方法及程序時(shí)、在進(jìn)行人員培訓(xùn)和資格鑒定時(shí)、在選擇設(shè)備和對(duì)其進(jìn)行校準(zhǔn)時(shí),尤其注意這些因素的影響

    4.15管理評(píng)審

    4.15.1目的

    中心最高管理者對(duì)管理體系、質(zhì)量方針、目標(biāo)及測(cè)試活動(dòng)要求進(jìn)行有效地評(píng)審,做出評(píng)價(jià),并提出必要的改進(jìn)以確保其持續(xù)適用性和有效性。

    4.15.2適用范圍

    適用于中心管理評(píng)審的全過(guò)程。

    4.15.3要求

    4.15.3.1中心最高管理者應(yīng)制定管理評(píng)審時(shí)間表并組織評(píng)審,一般為12個(gè)月一次。

    4.15.3.2評(píng)審內(nèi)容

    a)    方針和程序的適用性

    b)   管理和監(jiān)督人員的報(bào)告

    c)    近期內(nèi)審結(jié)果

    d)   糾正預(yù)防措施

    e)    外部的評(píng)價(jià)

    f)     實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)或水平測(cè)試結(jié)果

    g)    工作量和類型的變化

    h)   客戶反饋和投訴

    i)      改進(jìn)的建議

    j)日常管理層會(huì)議有關(guān)問(wèn)題及其他因素

    4.15.3.3評(píng)審結(jié)果應(yīng)輸入中心的來(lái)年工作目標(biāo)任務(wù)和糾正預(yù)防措施計(jì)劃。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織在商定的時(shí)間內(nèi)實(shí)施有關(guān)措施。詳見(jiàn)《管理評(píng)審程序》

    4.15.3.4有關(guān)管理評(píng)審的記錄,由檔案管理員保存

    4.14內(nèi)部審核

    4.14.1目的

    為了驗(yàn)證中心整個(gè)質(zhì)量活動(dòng)是否符合規(guī)定的要求、預(yù)定的計(jì)劃安排和目標(biāo),并證實(shí)其運(yùn)行持續(xù)符合質(zhì)量體系的要求。

    4.14.2適用范圍

    適用于中心的質(zhì)量體系內(nèi)部審核的全過(guò)程。

    4.14.要求

    4.14.3.1審核的依據(jù)是CNAL/AC01:2005《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則》、質(zhì)量體系文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。

    4.14.3.2每年由質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定內(nèi)審計(jì)劃,須涉及質(zhì)量體系所有要素。內(nèi)審計(jì)劃在一年內(nèi)完成。當(dāng)產(chǎn)生涉及重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí),中心主任可臨時(shí)決定增加內(nèi)審。

    4.14.3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織內(nèi)部審核,審核人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)具備資格,并盡可能獨(dú)立于被審核活動(dòng)。詳見(jiàn)《內(nèi)部審核程序》

    4.14.3.4內(nèi)審結(jié)果若發(fā)現(xiàn)影響體系運(yùn)行有效性或測(cè)試結(jié)果正確性的問(wèn)題,應(yīng)立即采取糾正措施。詳見(jiàn)《糾正措施程序》

    4.14.3.5有關(guān)內(nèi)審及相應(yīng)糾正措施的記錄,由檔案管理員保存。

    4.14.3.6相應(yīng)的跟蹤審核活動(dòng)應(yīng)由內(nèi)審組成員核實(shí)并記錄糾正措施的實(shí)施情況及有效性

    4.13記錄的控制

    4.13.1目的

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